一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************947
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2025年1月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 70854 文具盒 | 3 | 105.0 | 得力/deli70854 | 验收通过 | |
2 | 好媳妇 海棉拖把 | 1 | 35.0 | 好媳妇33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
3 | 齐心 JT4806 48mm*60y 透封箱胶带 透明(单位:卷) | 2 | 18.0 | 齐心/ComixJT4806 | 验收通过 | |
4 | 清水 1071 热水瓶 | 1 | 46.0 | 清水1071 | 验收通过 | |
5 | 乐袋 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 5 | 425.0 | 乐袋收纳箱 | 验收通过 | |
6 | 晨光 Q7 直液式笔 | 2 | 30.0 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
7 | 兰诗 617-Y 大扫把 | 1 | 20.0 | 兰诗617-Y | 验收通过 | |
8 | 齐心 齐心 PCP-Z828 延长线插座 8位40孔 总控全长3.0米白 | 1 | 38.0 | 齐心/ComixPCP-Z828 | 验收通过 | |
9 | 齐心 JP4820-6 48mm*200y 封箱胶带 透明 6卷/筒 | 1 | 12.0 | 齐心/ComixJP4820-6 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ABB904C2 收纳 箱 | 5 | 325.0 | 晨光/M&GABB904C2 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 市委编办杨玉凤