一、 *采购人名称: ******卫生院)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************816
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院)
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 徽源昇 HYS—023鑫天韵241电脑打印纸 票据打印纸 财务证明用品 40 2000.0 徽源昇HYS—023 验收通过 2 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 10 1400.0 亚太森博纸向前 A4 70g 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 梁恩