一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************898
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 银行付讫章 5 175.0 ******银行付讫章 验收通过 2 维达 3层150抽24包 抽纸 3 204.0 维达/Vinda3层150抽24包 验收通过 3 滤芯更换 1 1100.0 无品牌1 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 梁晖